SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho119006
Data de emissão19/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 3.183,65
Valor LiquidadoR$ 3.183,65
Valor PagoR$ 3.183,65
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***487093**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEICLOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ***981640001**
EndereçoAV RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, 01205001
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoOUTRAS DESPESAS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/01/2026 9 1 3.183,65
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000377 0000001 19/01/2026 3.183,65